San José, 15 de diciembre (elmundo.cr) – A menos de 3 semanas de finalizar el año, el cierre fiscal se convierte en una prioridad para empresas, profesionales independientes y contribuyentes en general, en los que la preparación y el orden son claves para una adecuada declaración de impuestos, esta vez con la novedad de la entrada en vigor del Tribu-CR.
Con fecha límite el 31 de diciembre, este proceso fiscal anual requiere un análisis cuidadoso de los costos y gastos relacionados con los ingresos del período, así como una revisión detallada de los cambios recientes implementados por el Ministerio de Hacienda.
En palabras de la experta fiscal, Raymunda Volio, de Actualidad Tributaria: «durante los días previos al cierre, es importante comprobar si todos los gastos necesarios están correctamente registrados, porque una vez finalizado el período fiscal ya no será posible generar nuevas facturas a efectos deducibles».
«A partir de enero la atención debe centrarse en la consolidación de los estados financieros finales, base imprescindible para el cálculo del beneficio neto y del impuesto correspondiente, cuyo pago deberá realizarse a más tardar el 15 de marzo de 2026», enfatizó el abogado.
Recomendaciones de oro para los contribuyentes:
- Revise todos los costos y gastos relacionados con los ingresos de 2025 antes del cierre fiscal.
- Verifica que los pagos parciales y créditos fiscales estén correctamente registrados en OVI (Oficina Virtual Inteligente) y en el nuevo formulario.
- Asegúrese de que las instituciones retenedoras hayan informado correctamente el monto de retención del 2% y solicite notas de crédito si es necesario.
- Conciliar los estados financieros oportunamente para asegurar el cálculo adecuado de la utilidad neta y el pago final del impuesto a las ganancias.
Este año, el proceso incluye ajustes relevantes a la entrada en vigor del OVI, que entró en vigor el 6 de octubre. Desde esta plataforma se puede revisar la aplicación de créditos fiscales, pagos parciales realizados durante junio, septiembre y diciembre, y retenciones relacionadas con el impuesto a la renta.
«La verificación temprana será crucial, especialmente en relación con la deducción del 2%, porque la falta de información precisa por parte de las entidades de retención puede impedir su acreditación», subraya Volio, quien también señala la importancia de la anticipación en este proceso, ya que «un cierre fiscal ordenado no sólo evita errores y sanciones, sino que también permite optimizar la posición y la revisión del contribuyente, y también es crucial confirmar su posición como contribuyente antes de que finalice el año.»
En este contexto, llevar a cabo los procedimientos necesarios con suficiente antelación, incluidas solicitudes de notas de crédito, conciliaciones contables y revisión de pagos, permitirá a los contribuyentes realizar la debida diligencia y proporcionar una declaración eficiente y precisa.
Así que este es el momento adecuado para hacer números y tener todo listo para el próximo proceso tributario. Tenga en cuenta que no declarar lo suficiente o no hacerlo puede dar lugar a multas, sanciones y pagos más altos.




